Нахожусь вдали от цивилизации, так что спросить не у кого, а этот случай у меня впервые.
Вопрос следующий. Я- СПД, единщик, плательщик НДС. 30 мая куплено, к примеру, 2 единицы товара по 600 (500+НДС)грн./шт., получена налоговая на 1200 (200 НДС)грн.
2 июня была возвращена 1 единица товара, соответственно 600грн. (500+100). Продавец выписал мне: накладную на повернення на 600грн. (500+100) и Розрахунок коригування кількістних і вартісних показників до податкової накл. від 30.05.10 №______.
Теперь вопрос: при заполнении декларации по НДС за 2-й квартал какую сумму я вписываю на 2-й странице (1000 или 500), т.е. нужно ли вписывать полную сумму накладной? Если да, то куда вписывать цифры из Розрахунка коригування?
Просьба отписаться только уверенных в ответе.
Заранее благодарю откликнувшихся.