Позвонили из налоговой, говорят, что отчет по НДС за ноябрь 2011 "прошел" с нолями, т.е. контрагентов они видят, суммы видят, а суммы по НДС почему-то ноли. Просят подать уточнение за ноябрь 2011 года в январе 2012. Мы у себя все проверили, у нас все ОК, все цифры на месте, никаких нолей нет. Предложили привезти им xml за ноябрь на флешке, чтобы они себе подтянули "правильный" вариант, в ответ инспектор говорит, что мы сдаем по электронке, поэтому принять на флешке они не могут, только через уточнение по электронке. С одной стороны, инспектор говорит, что никаких санкций, штрафов и т.п. против предприятия не будет, с другой стороны, подавая уточнение в январе, мы признаем свою ошибку за ноябрь, и выписав предприятию штраф, доказать что-либо будет сложно...
Забить или подать уточняющий расчет? Кто-то сталкивался с подобным? Какой штраф возможен в таком случае?
Спасибо
![](/images/graemlins/006.gif)